store-pos:front-office:facturenf525
Différences
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store-pos:front-office:facturenf525 [2017/10/06 15:24] – s.leroux | store-pos:front-office:facturenf525 [2022/10/21 09:19] (Version actuelle) – s.miccoli | ||
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+ | Pour éditer une facture certaines informations sont obligatoires pour l' | ||
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+ | En effet **la Forme Juridiqique, | ||
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+ | **ATTENTION : Sans ces informations l' | ||
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+ | //Cela ne bloquera pas l' | ||
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+ | Tant que ces informations ne sont pas renseignées sur le logiciel a chaque lancement du back office vous aurez | ||
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+ | ainsi qu'une alerte qui permettra d' | ||
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+ | cette fenêtre qui se lancera pour valider ces informations. | ||
+ | {{: | ||
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+ | une fois renseignées, | ||
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Une facture est un document fiscal mentionnant l' | Une facture est un document fiscal mentionnant l' | ||
- | Pour qu'une facture soit considérée comme telle il faut au minimun | + | Pour qu'une facture soit considérée comme telle il faut au minimum |
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+ | Pour les sociétés **la TVA intracommunautaire** est obligatoire | ||
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+ | Vous avez donc la possibilité en caisse d' | ||
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+ | //(Pour une facture dans les jours antérieurs il faudra passer par le back office: voir page [[store-pos: | ||
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+ | === Directement après l' | ||
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+ | Utilisez la touche facture NF525 directement après avoir clôturé votre ticket. Le logiciel vous demandera alors le NOM du client, son CODE POSTAL et le numéro de TVA (à renseigner s'il s'agit d'un professionnel mais non obligatoire). Choisissez ensuite le type d' | ||
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+ | === Dans la même journée: === | ||
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+ | Utiliser la touche recherche dernier ticket; Sélectionnez le ticket puis appuyez sur le bouton facture présent dans la fenêtre. Comme le cas au dessus le nom, le code postal (accessoirement le num de TVA) vous seront nécessaire à l' | ||
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- | Vous donc la possibilité en caisse d' | + | [[store-pos: |
store-pos/front-office/facturenf525.1507296260.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/06 15:24 (modification externe)